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Lo studio ha indagato e cercato di stabilire la relazione tra i sistemi di controllo interno e la performance finanziaria negli istituti di istruzione superiore. I controlli interni sono stati esaminati dal punto di vista dell'ambiente di controllo, dell'audit interno e delle attività di controllo, mentre la performance finanziaria si è concentrata su liquidità, responsabilità e rendicontazione come misure della performance finanziaria. Il ricercatore ha cercato di stabilire le cause della persistente scarsa performance finanziaria dal punto di vista dei controlli interni. Lo studio ha…mehr

Produktbeschreibung
Lo studio ha indagato e cercato di stabilire la relazione tra i sistemi di controllo interno e la performance finanziaria negli istituti di istruzione superiore. I controlli interni sono stati esaminati dal punto di vista dell'ambiente di controllo, dell'audit interno e delle attività di controllo, mentre la performance finanziaria si è concentrata su liquidità, responsabilità e rendicontazione come misure della performance finanziaria. Il ricercatore ha cercato di stabilire le cause della persistente scarsa performance finanziaria dal punto di vista dei controlli interni. Lo studio ha rilevato che il management delle istituzioni è sempre impegnato nei sistemi di controllo, partecipa attivamente al monitoraggio e alla supervisione delle attività, che i dipartimenti di revisione interna non sono solitamente efficienti, sono solitamente a corto di personale, non conducono attività di revisione regolari e non producono rapporti di revisione regolari, anche se i pochi rapporti prodotti sono presi in considerazione.
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Autorenporträt
Pius è un dottore commercialista con un MBA ed è un esperto docente di contabilità. È socio amministratore di Cartwright CPA. Ha fatto parte di diversi consigli di amministrazione e ha lavorato con diverse società multinazionali. Ha una grande esperienza in materia di contabilità, consulenza, audit, gestione finanziaria e consulenza fiscale.